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渭南市市场监督管理局高新分局2023年单位预算公开说明

渭南市市场监督管理局高新分局

2023年单位预算公开说明


目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表


第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责:

( 一) 组织实施渭南高新技术产业开发区范围内有关 市场监督管理的工作发展规划和规范性文件。

(二) 负责辖区内市场主体监督管理工作。依法发布市 场主体开展年度报告和信息公示管理;规范和维护各类市场经营秩序,负责市场交易、网络商品交易有关服务、拍卖行为、商标印制和商标代理、价格收费、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理,实施合同行政监督管理。承担消费者权益保护工作。

(三) 负责辖区标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等的监督管理。

( 四) 负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特种医学通途配方食品、婴幼儿配方食品,食盐质量等的监督管理。

(五) 负责辖区市场监督管理方面事故应急处置和调查处理工作。

(六) 组织开展辖区内市场监督管理方面的宣传、教育和培训。

(七) 落实市场监管领域综合执法改革要求,推动实行统一的市场监管。

(八) 配合相关部门推进相对集中行政许可改革工作,并落实好行业监管责任。

(九) 承担市场监督管理局和高新区党工委、管委会

交办的其他任务。

2、机构设置

渭南市市场监督管理局高新分局单位基本性质为行政单位,地址为渭南市高新区东风大街西段8号,单位预算编码540019,统一社会信用代码:11610500MB2A24697T,内设机构4个办公室,分别为党政办公室、市场规范管理股、食品药品监督管理股、产品质量安全监督管理股。

二、工作任务

(一)狠抓提标升级,服务区域经济快速发展。

一是以优化营商环境为方向,落实惠企帮扶政策和“包容审慎”监管模式。二是以精准施策为工作措施 ,建立企业帮扶通道。三是以提质升档为工作目标,积极推进“小升企”、“企升规”。

(二)狠抓食品药品监管,切实保障群众民生安全。

一是从严夯实食品安全监管职责。

二是开展“眼见为‘食’”专项行动。

三是持续推进“阳光食堂+智慧监管”平台建设,按照计划正逐步向区内大中型餐饮单位推进,76 家大型餐饮单位已接入智慧监管平台,实现对食品加工区、食材仓库、餐具清洁区等关键区域的实时监管。

四是深入开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动,全面规范市场经营行为,督促市场主体落实食品药品安全主体责任,有效防控食品药品安全风险,消除安全隐患,在全区扎实开展食品安全隐患排查专项整治;

五是加强食品安全监督抽检。

六是扎实开展加强作风建设切实解决食品药品安全领域群众反映强烈突出问题专项整治工作。

七是从严加强进口冷链食品监管。

八是加强药品安全监管,要求药品经营单位严格落实“一退一止两抗”药品售买管控实名登记常态化疫情防控措施,充分发挥零售药店“哨点”作用。

(三) 畅通申诉渠道,切实维护消费者合法权益。

一是加强消保维权工作力度,畅通投诉举报渠道。二是开展“3 · 15”国际消费者权益保护日系列活动。三是积极开展放心消费创建工作。四是开展 ODR企业申报工作,五是积极推进线下无理由退货。六是通过对投诉案件类型分析,针对消费者投诉集中、处理难度大的热点难点投诉案件,通过现场调解、行政指导等方式,高效处置消费投诉举报,切实维护消费者合法权益。

(四) 加强重点市场监管,打造公平竞争经济秩序。

一是加大广告市场监管力度,完成了年度广告“双随机一公开”检查工作;二是强化知识产权保护工作。三是扎实开展价格监管工作。四是开展民生领域专项行动。

(五) 加强监督检查,强化质量安全监管。

1、特种设备安全监管:积极发挥高新区特种设备安全生产专业委员会办公室牵头作用,统筹各成员单位按各自职责有序推进;

2、质量发展工作:发挥质量强区工作推进委员会办公室职能作用,落实高新区质量强区相关工作;

3、计量工作:在新二路农贸市场打造“计量示范一条街”。

(六) 加强疫情防控,落实市场监管职责。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 38 人,其中行政编制 38人、事业编制0人;实有人员 38人,其中行政 38人、事业人员0人。单位管理的离退休人员26人。


第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年总收入 628.62 万元,其中一般公共预算拨款收入 628.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00万

元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业 单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元, 较上年增加 143.46 万元,主要原因是人员工资福利支出增加;本单位当年总支出 628.62 万元,其中一般公共预算拨款支出 628.62万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元,较上年增加 143.46 万元,主要原因是人员工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 628.62 万元,其中一般公共预算拨款收入 628.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,较上年增加 143.46 万元,主要原因是人员工资福利支出增加;本单位当年财政拨款支出 628.62 万元,其中一般公共预算

拨款支出 628.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元,较上年增加 143.46 万元,主要原因是人员工资福利支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 628.62 万元,较上年增加 143.46 万元,主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 628.62 万元,其中:

(1)行政运行 (2013801) 503 万元,较上年增加 100.95万元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

(2)质量安全管理 (2013815) 15 万元,较上年增加15万元,原因是质量安全经费增加;

(3)其他市场监管事务 (2013899) 44 万元,较上年增加 12 万元,原因是市场监管经费增加;

(4) 行政单位离退休 (2080501) 8.51 万元,较上年增加 0.82 万元,原因是退休人员增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险支出 (2080505)

58.11 万元,较上年增加 15.7 万元,原因是人员增加,缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 628.62 万元,其中:

工资福利支出 (301) 496.45 万元,较上年增加 116.54万元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 123.66 万元,较上年增加 31.1万元,原因是本年专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.51 万元,较上年增加 0.82 万元,原因是退休人员增加;

(2)本单位当年一般公共预算支出 628.62 万元,其中:

机关工资福利奖金支出 (501) 496.45万元,较上年增加116.54万元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出 (502) 123.66万元,较上年减少31.1万元,原因是本年专项业务费增加;

机关资本性支出 (503) 0 万元,较上年减少 5 万元,原因是未预算办公设备的购置经费;

对个人和家庭补助 (509) 8.51 万元,较上年增加 0.82万元,原因是退休人员增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.4万元,较上年减少0.00万元 (0%) ,减少的主要原因是严格压缩三公经费支出。其中: 因公出国 (境) 经费 0 万元,较上年减少0.00万元 (0%) ,减少的主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出;公务接待费0.00万元,较上年减少0.00万元(0%),减少的主要原因是本单位无公务接待费支出;公务用车运行维护费 13.40万元,较上年减少0.00万元 (0%) ,减少的主要原因是严格压缩三公经费支出;公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元 (0%) ,减少的主要原因是本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.08 万元,较上年减少 0.12 万元 (10%) ,减少的主要原因是压缩一般公共预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.02 万元,较上年减少 0.98 万元 (49%) ,减少的主要原因是压缩一般公共预算培训费支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号会议/培训名称时间人数金额备注

1

特种设备安全监察培训

2023年1月1日-12月31日

80人

0.62

时间待定

2

食堂食品安全培训

2023年1月1日-12月31日

40人

0.40

时间待定

3

党风廉政建设工作

2023年1月1日-12月31日

46人

0.30

时间待定

4

放心消费创建工作推进会议

2023年1月1日-12月31日

60人

0.78

时间待定

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 5 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.40万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.40万元、政府采购工程类预算0.00万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 628.62 万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.66 万元,公用经费预算较上年减少 0.09 万元,主要原因是压缩办公经费。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.市场主体管理:反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3.市场秩序执法:反应反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4.质量基础:反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

5.药品事务:反应用于药品 (含中药、 民族药) 监督管 理方面的支出。

6.医疗器械事务:反应用于医疗器械监督管理方面的支出。

7.化妆品事务:反应用于化妆品监督管理方面的支出。

8.质量安全监管:反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9.食品安全监管:反映食品安全监管等专项工作支出。

第四部分公开报

渭南市市场监督管理局高新分局2023年单位预算公开报表.xlsx